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仁东控股遭证监会立案调查进度,仁东控股被证监会立案调查

小额贷款 岑岑 本站原创

《电鳗快车》文/李万君

该来的总会来。

7月15日晚间,任栋控股发布公告称,收到中国证监会立案调查通知书,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。

据电鳗快报研究,从历次业绩亏损、并购重组、股东减持、股东股份司法拍卖等信息来看,任栋控股注定有大事件。此前,公司回复深交所问询函中的信息,透露了证监会此次调查的一些线索。

复杂的商业模式在任何地方都“炙手可热”。

任栋控股拥有五大业务,包括以供应链和第三方支付为核心,以及延伸保理业务、小额贷款业务和融资租赁业务。

2020年,公司巨亏。据披露,公司去年实现营业收入21.3亿元,同比增长16.36%。扣非后营业收入21.12亿元,实现净利润-3.74亿元,扣非后净利润-4.03亿元。其中,供应链业务实现营业收入8.69亿元,同比增长47.16%;第三方支付业务实现营业收入11.9亿元,同比增长7.82%;保理业务实现营业收入0.2亿元,同比下降49.57%;小额贷款业务实现营业收入0.21亿元,同比增长107.49%;融资租赁业务实现营业收入0.21亿元,同比增长39.47%。

深交所要求公司根据各项业务的详细情况,尽最大努力检查是否合规。

中兴财光华会计师事务所(以下简称“中兴财务”)在回复交易所时表示,实施了必要的审计程序,获取了充分的审计证据,未发现任栋控股收入存在违规行为。

但《电鳗快报》注意到,涉及的相关事项仍由深交所独立要求核查。

其中,第三方支付业务主要涉及备用金账户管理的合规性。

控股的第三方支付业务主要通过孙公司广东合力宝支付科技有限公司开展,实现营业收入11.9亿元,其他流动负债-第三方支付业务期末余额35.25亿元,同比增长251%;其他流动负债-来自第三方支付业务的客户备付金-19.3亿元,同比变动-877%。

第二是逾期贷款的问题,这个事情的合规披露是重点。年报显示,任栋控股逾期短期贷款共计3.59亿元,逾期长期贷款共计2.2亿元。货币资金期末余额18.36亿元,同比增长28%,其中其他货币资金期末余额17.73亿元。此外,2020年公司实现利息收入614.76万元,同比增长77%;利息支出5196万元,同比增长68%。

中兴财表示,通过实施核查程序和获取的审计证据,认为除17.83亿元的限制性资金外,不存在对任栋控股货币资金的其他限制性安排,不存在与控股股东或其他关联方的共同或共管账户或其他协议。利息收入与货币资金规模相匹配。

但中兴通讯的核查结果并未回应深交所问询所要求的“逾期债务是否履行了信息披露义务”的问题。

此外,问询函及对问询函的回复还涉及参股公司韦杰科技的补偿及2020年计提减值准备2.37亿元。中兴金融也进行了核查,都是合规的。

不过,15亿元的金融贷款担保和收购广东合力90%的股权值得玩味。

对15亿元贷款及利息担保一无所知?

2020年7月6日,根据任栋控股关于相关诉讼的公告,山西潞城农村商业银行股份有限公司(简称“潞城农商行”)认购大冶信托有限公司设立的“大冶信托盛鑫17号单一资金信托合同”,认购金额为人民币15亿元,资产管理计划实际投资人为晋中郁亮粮油贸易有限公司

鹿城农商行提供了任栋控股出具的《保证函》,显示任栋控股为上述资产管理计划提供投资本金15亿元、年化投资收益8.5%的连带责任保证。因大业信托盛鑫17号单一资金信托合同到期,晋中郁亮粮油贸易有限公司未能偿还贷款本息,潞城农商行提起诉讼,要求任栋控股及原控股股东天津合友科技有限公司对上述贷款本息及违约金承担连带责任。

任栋控股表示对上述金融借款合同及担保事项不知情。诉讼材料中提及的债务人晋中郁亮粮油贸易有限公司不是任栋控股直接或间接控制的公司,与任栋控股不存在股权或其他控制关系和交易。任栋控股及时任法定代表人于2020年7月6日向公司所在地浙江诸暨市报案,请求公安机关立案侦查。

中兴金融核实后回复深交所称,已对上述事项实施了必要的审计程序,获取了充分、适当的审计证据。审计证据不能证明该事项与任栋控股直接相关,不会对任栋控股2020年的财务报表产生重大影响,因此不具有广泛性,故未将该诉讼事项作为重点审计事项。

从15亿元贷款和担保事件的全过程来看,一开始还挺奇怪的。背后的秘密是什么?任栋控股是否隐瞒了任何未披露的事项?

收购广东合力90%股权的“故事”还没完。

这个收购故事讲了五年了,还没讲干净。

据披露,2016年任栋控股收购广东合力90%股权时,确认商誉11.94亿元,2020年计提商誉减值准备1.04亿元,累计计提商誉减值准备3亿元。商誉账面余额为8.94亿元,占任栋控股净资产的173%。

深交所对相关商誉减值进行了详细问询。中兴财务在回复中表示,已实施了充分、必要的审计程序,获取了充分、适当的审计证据。关注任栋控股确定的减值测试方法和模型,以及不同年度不同折现率的适当性,并聘请内部专家对商誉减值相关事项进行充分审查,在审计工作底稿中详细记录应对措施的实施情况。

这种说法显然不明确,但显然是“出事了。”

截至目前,任栋控股尚未支付收购广东合力90%股权的款项,如上所述,公司商誉减值3亿元。

根据控股6月30日披露的重大资产购买重组实施进度,公司需向交易对方张支付14亿元现金,并陆续进行支付。但截至6月30日,控股仍有剩余交易金额9641.33万元未支付给张。

本次交易是否存在应披露而未披露的事项?为什么余额未付?商誉损失该由谁承担?交易本身是否合理?

《电鳗快报》将持续关注任栋控股违规信息披露背后的故事。

本文来自电鳗快报。

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