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博瑞传播总经理,博瑞传播参股哔哩哔哩

小额贷款 岑岑 本站原创

董事会审计委员会2014年度工作总结报告

公司董事会审计委员会由两名独立董事组成(其中一名为会计专业人士)

石)

,非独立董事,由独立董事担任董事长。

2014年,董事会审计委员会积极开展工作,与公司内部审计机构密切合作。

结构和外部审计机构进行沟通。

董事会审计委员会应当根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引

规则和要求,结合公司内部控制有效性评价管理业务流程控制体系。

度”,组织内部控制评价小组开展了公司2014年度内部控制。

进行了内部控制审计。经过审核委员会三位成员的认真讨论和讨论

审核,最终形成了公司的《2014年度内部控制评价报告》,该报告是内部。

在控制日常监督和专项监督的基础上,对公司内部控制的有效性进行

多维度的严格评估。

2015年1月8日,审计委员会审计了公司2014年度财务报告

安排与四川华信(集团)会计师事务所协商,结合公司年度

报告披露的总体安排决定了2014年度审计报告初稿的完成时间

发布正式报告的时间。之后,三位成员审阅了公司编制的2014年12月报告。

2014年31日资产负债表利润表、现金流量表和所有者权益变动表

表,并询问了该公司的管理和财务负责人,认为报表符合“企业”

会计准则的规定;选用的会计政策和会计估计恰当合理;能

本财务报表在所有重大方面公允反映了本公司2014年12月31日的财务报表。

以及2014年的经营成果和现金流量,可以提交会计师事务所审核。

计划,并提醒会计人员重点关注:1)收购北京漫游谷信息技术有限公司。

股权赌博的绩效评估;2)收购海南博瑞三乐传媒有限公司60%股份。

赌博表演的完成情况;3)成都泽鸿嘉瑞文化传播有限公司55%股权收益。

购买赌博演出的完成情况;4)成都博瑞小额贷款有限公司操作风险判断

破局;5)投资性房地产和商誉的公允价值变动。

四川华信(集团)会计师事务所现场审计基本结束后,审计

2015年2月14日,委员会与会计师事务所沟通,督促会计师。

这家公司按时发布审计报告。

四川华信(集团)会计师事务所对公司财务报告出具了初步审计意见。

会后,审计委员会于2015年2月26日再次审阅了公司财务会计报告。

表,并形成决议,同意将公司财务会计报表提交董事会审议。

记者:孙全忠光

2015年3月6日

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